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老师你好,企业本月1号销售一批货物,签订合同,8号的时候向对方发货,10号收到了货款,但是发票下月才开,那在做本月的这笔业务的时候该怎么做账啊?

2025-07-25

8号发出商品: 借发出商品 贷库存商品 10号收到货款: 借银行存款 贷预收账款 下个月开票确认收入结转成本: 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷发出商品

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