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1. 红冲上月已申报的发票2. 重新开具正确发票3. 账务处理:- 借:应收账款(红字)- 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)- 贷:主营业务收入(红字)4. 按新发票重新确认收入5. 下月申报时在增值税申报表"开具红字发票"栏填写红冲金额
我们是小规模纳税人人
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老师:李老师
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