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2024年企业购买了产品价值1000元,银行存款支付。2025年5🈷收到专票。当时入账是借库存商品1000 贷应付账款 1000 借应付账款1000 贷银行存款 1000。2025年收到专票是不是红冲 借库存商品 -1000 贷应付账款-1000 重新入账 借库存商品 885 借应交税费-应交增值税(进项税额)15 贷应付账款 1000?要是2024年把产品卖出去又怎么做账目处理呢?

2025-07-06

2025年收到专票的处理正确,需要红冲后重新入账。若2024年已售出产品:1. 2024年销售时:借:银行存款/应收账款 X贷:主营业务收入 X借:主营业务成本 1000贷:库存商品 10002. 2025年收到专票后:先红冲原暂估入库:借:库存商品 -1000贷:应付账款 -1000再按正确金额入账:借:主营业务成本 -1000(调整多结转成本)贷:应付账款 -1000借:主营业务成本 885应交税费-应交增值税(进项)115贷:应付账款 1000

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