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红冲发票操作步骤:1. 登录开票系统2. 进入"发票管理"-"发票红冲"模块3. 选择需要红冲的原发票4. 系统自动生成红字发票信息5. 核对无误后打印红字发票6. 在发票上注明"红冲"字样注意事项:- 红冲需在开票当月或次月完成- 红冲金额必须与原发票一致- 红冲后需收回原发票(如已交付)
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老师:李老师
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